Orden de Compra. Nº3366-1175-SE09 "SECRETARIA SOFLES."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-1175-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2009
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SOFLES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-71-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA " AMÉRICA "
Razón Social SOC COMERCIAL AMERICA LIMITADA
R.U.T. 77.908.270-9
Sucursal FERRETERIA " AMÉRICA "
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS MINERAL BIDON 5 LTS.AGUARRAS MINERAL BIDON 5 LTS. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31211505
Pinturas aceitosas8UnidadOLEO BRILLANTE BLANCO GALONOLEO BRILLANTE BLANCO GALON $ 9.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.440 $ 79.440
31211506
Pinturas de látex1UnidadPASTA LATEX EXTERIOR GL. TRICOLORPASTA LATEX EXTERIOR GL. TRICOLOR $ 5.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS 22 CMS VALOR CON IVA INCLUIDORODILLOS 22 CMS $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
Brochas1GlobalMATERIALES SEGUN COTIZACION Nº 8 VALOR CON IVA INCLUIDOBROCHA ESTAMPA 2 1/2" $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
Total Neto $ 96.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 96.160

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.