Orden de Compra. Nº3366-119-AG22 "Comisión Predios Mil. V DE. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-119-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna Punta Arenas
Impuesto 172681,4601
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadANTIGRASA/500 CCANTIGRASA/500 CC $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.020 $ 121.008
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILA AA/AA X2PILA AA/AA X2 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.943
39101601
ampolletas halógenas80UnidadAMPOLLETA LED 9W/60W FRIA E27.AMPOLLETA LED 9W/60W FRIA E27. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.720 $ 86.723
53131608
Jabones40UnidadJABON PARA ROPA/PARA LAVAR ROPA.JABON PARA ROPA/PARA LAVAR ROPA. $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.280 $ 114.286
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLON MUNICIPAL/30 CM CON MANGO.ESCOBILLON MUNICIPAL/30 CM CON MANGO. $ 4.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.665 $ 64.664
30181515
Estanque del WC14UnidadPASTILLA PARA ESTANQUE DE WC/X3 UN.PASTILLA PARA ESTANQUE DE WC/X3 UN. $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.180 $ 33.176
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro15UnidadSOPAPO/DE GOMA WCSOPAPO/DE GOMA WC $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53131608
Jabones40UnidadJABON EN BARRA/JABÓN DE TOCADORJABON EN BARRA/JABÓN DE TOCADOR $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.720 $ 167.731
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadAMONIO CUATERNARIO BIDON DE 5 LTS/BIDÓN DE 5 LTS.AMONIO CUATERNARIO BIDON DE 5 LTS/BIDÓN DE 5 LTS. $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.780 $ 132.773
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica40kilogramoSODA CAUSTICA/ESCAMA BOLSA DE 1 KGSODA CAUSTICA/ESCAMA BOLSA DE 1 KG $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.560 $ 105.546
Total Neto $ 908.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.681
TOTAL OC $ 1.081.531


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.