Orden de Compra. Nº
3366-119-AG22
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Comisión Predios Mil. V DE.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3366-119-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
Comisión Predios Mil. V DE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra
Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Facturación
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
172681,4601
Dirección de Envío de la Factura
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
60
Unidad
ANTIGRASA/500 CC
ANTIGRASA/500 CC
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.020
$ 121.008
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad
PILA AA/AA X2
PILA AA/AA X2
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.950
$ 52.943
39101601
ampolletas halógenas
80
Unidad
AMPOLLETA LED 9W/60W FRIA E27.
AMPOLLETA LED 9W/60W FRIA E27.
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.720
$ 86.723
53131608
Jabones
40
Unidad
JABON PARA ROPA/PARA LAVAR ROPA.
JABON PARA ROPA/PARA LAVAR ROPA.
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.280
$ 114.286
47131615
Escobillones
15
Unidad
ESCOBILLON MUNICIPAL/30 CM CON MANGO.
ESCOBILLON MUNICIPAL/30 CM CON MANGO.
$ 4.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.665
$ 64.664
30181515
Estanque del WC
14
Unidad
PASTILLA PARA ESTANQUE DE WC/X3 UN.
PASTILLA PARA ESTANQUE DE WC/X3 UN.
$ 2.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.180
$ 33.176
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
15
Unidad
SOPAPO/DE GOMA WC
SOPAPO/DE GOMA WC
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
53131608
Jabones
40
Unidad
JABON EN BARRA/JABÓN DE TOCADOR
JABON EN BARRA/JABÓN DE TOCADOR
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.720
$ 167.731
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
AMONIO CUATERNARIO BIDON DE 5 LTS/BIDÓN DE 5 LTS.
AMONIO CUATERNARIO BIDON DE 5 LTS/BIDÓN DE 5 LTS.
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.780
$ 132.773
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
40
kilogramo
SODA CAUSTICA/ESCAMA BOLSA DE 1 KG
SODA CAUSTICA/ESCAMA BOLSA DE 1 KG
$ 2.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.560
$ 105.546
Total Neto
$ 908.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 172.681
TOTAL OC
$ 1.081.531
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.560.370-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.