Orden de Compra. Nº3366-1303-SE07 "FONDOS PRESUPUESTARIOS (COMANDO)"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-1303-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2007
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS (COMANDO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES RELACIONS PUBLICAS DEL CUARTEL GENERAL DE LA V DIVISIÓN DE EJERCITO. FONDOS PRESUPUESTARIOS (COMANDO)
Proveniente de Licitación 3366-297-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 12 CMS. LIZCAL $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPinturas al esmalteLATEX PROF NEGRO 1 GL $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPinturas al esmalteESMALTE SPRAY NEGRO OPACO 277 GR. TRICOLOR $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
31211904
Brochas3UnidadBrochasBROCHA ESTAMPA 1" (17725) $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
31211904
Brochas3UnidadBrochasBROCHA ESTAMPA 2" (17750) $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
11121611
Tablero de partículas4PlanchaTablero de partículasMDF MASISA 12 MM. 1,52 X 2,44 (27,6 KG) $ 13.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.760 $ 54.760
Total Neto $ 68.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 68.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.