Orden de Compra. Nº3366-13126-SE08 "MANIOBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-13126-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2008
Nombre de la Orden de Compra MANIOBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-40-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA
R.U.T. 95.580.000-1
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadBOTELLAS DE POETBOTELLAS DE POET $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.600
47131805
Limpiadores de uso general60UnidadCLOROCLORO $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.340
47131810
Productos para lavar platos60UnidadLAVALOZAS MAGISTRALLAVALOZAS MAGISTRAL $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.700 $ 95.700
47131810
Productos para lavar platos20UnidadBOTELLAS QUIXBOTELLAS QUIX $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.860
47131603
Esponjas60UnidadESPONJAS METALICASESPONJAS METALICAS $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
47131804
Productos de limpieza de amoniaco60UnidadANTIGRASA ANTIGRASA $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400
47131804
Productos de limpieza de amoniaco60UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47131615
Escobillones60UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
47131805
Limpiadores de uso general60UnidadLIMPIA HORNOSLIMPIA HORNOS $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.