Orden de Compra. Nº3366-1346-SE07 "MAT.Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-1346-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2007
Nombre de la Orden de Compra MAT.Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UTILES DE ASEO PARA EL CUARTEL GENERAL V DIVISIÓN DE EJÉRCITO. ITEM 2204007000 "MAT.Y UTILES DE ASEO"
Proveniente de Licitación 3366-297-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLimpiadores de uso generalCERA LÍQUIDA INCOLORA 1LT. BRILLO FACIL BRAVO $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLimpiadores de uso generalCLORO ENV. 1 LT. (80.426) $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
47131816
Desodorantes20UnidadDesodorantesDESODORANTES AMBIENTAL FRESC. FRUTAL 360 CCF. (79037) $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
14111704
Papel higiénico12UnidadPapel higiénicoPAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS CONFORT (85.012) $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
47131615
Escobillones20UnidadEscobillonesESCOBILLONES M/PLÁSTICO GRAN OSO (84251) $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
47131618
Mopas húmedas36UnidadMopas húmedasTRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX (84.085) $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.040 $ 50.040
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLimpiadores de uso generalLUSTRAMUEBLES 200 CC. (80621) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
47121701
Bolsas de basura30UnidadBolsas de basuraBOLSAS DE BASURA 80 X 110 (80034) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
47131502
Bayetas o trapos de limpieza30UnidadBayetas o trapos de limpiezaPAÑO MULTIUSO AMARILLO 38 X 38 CM VIRUTEX (C100710) $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
47131605
Cepillos de limpieza5UnidadCepillos de limpiezaESCOBILLA LIMPIA SANITARIO C/RECIPIENTE (01255) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
Total Neto $ 202.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 202.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.