|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3366-14-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FDOS COMANDOS, EC. CENTRALIZADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.010-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ojo Bueno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.010-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
239599,69 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Constructora HMM SpA |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA HMM SPA
|
|
R.U.T. |
76.654.590-4 |
|
Sucursal |
Constructora HMM SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Global | Reparación de techumbre y cielo raso en dependencias de la M.M.G. N° 2 "MAGALLANES" | Reparación de techumbre y cielo raso en dependencias de la M.M.G. N° 2 "MAGALLANES" |
$ 1.261.051,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.261.051
|
$ 1.261.051
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.261.051
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 239.600
|
|
$ 1.500.651
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.