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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-1496-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FDOS.COMANDO PRESUP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3366-77-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201517
| Cinta para empaquetar | 3 | Unidad | | TESA CINTA ENMASCARAR 36 X 40MM 53123 - 09503 |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.870
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$ 3.870
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Unidad | | DILUYENTE SINTETICO ENV 1 LT DIDEVAL (SINT002) |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.590
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$ 1.590
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31211505
| Pinturas aceitosas | 3 | Unidad | | OLEO SINT AMARILLO REY 1 GL. 5442115 |
$ 13.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.460
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$ 41.460
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad | | OLEO EXP.BLANCO 1 GL.(014317 01) |
$ 10.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.180
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$ 21.180
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | | BROCHA LIZCAL PROF.5/8" X 4" |
$ 2.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.170
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$ 7.170
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 3 | Unidad | | RODILLO LANA TERMOFUSIONADO 12 CM (5123) |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.970
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$ 5.970
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Total Neto
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$ 81.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 81.240
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.