Orden de Compra. Nº3366-1496-SE11 "FDOS.COMANDO PRESUP."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-1496-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2011
Nombre de la Orden de Compra FDOS.COMANDO PRESUP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-77-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar3Unidad TESA CINTA ENMASCARAR 36 X 40MM 53123 - 09503 $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad DILUYENTE SINTETICO ENV 1 LT DIDEVAL (SINT002) $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
31211505
Pinturas aceitosas3Unidad OLEO SINT AMARILLO REY 1 GL. 5442115 $ 13.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.460 $ 41.460
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad OLEO EXP.BLANCO 1 GL.(014317 01) $ 10.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
31211904
Brochas3Unidad BROCHA LIZCAL PROF.5/8" X 4" $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.170 $ 7.170
30161508
Rodillo de papel pintado3Unidad RODILLO LANA TERMOFUSIONADO 12 CM (5123) $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
Total Neto $ 81.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 81.240

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.