Orden de Compra. Nº3366-1502-SE07 "RANCHO HOSPEDERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-1502-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2007
Nombre de la Orden de Compra RANCHO HOSPEDERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MERCADERIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN RANCHO HOSPEDERIA. RANCHO HOSPEDERIA
Proveniente de Licitación 3366-135-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 872,86
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORCORAN Y CIA. LTDA.
R.U.T. 86.527.400-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1CajaServilletas de papelNOVA ABOLENGO X 24 UN. $ 4.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.594 $ 4.594
Total Neto $ 4.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 873
TOTAL OC $ 5.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.