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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-1505-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FDOS.COMANDO PRESUP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3366-77-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
102895,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Diluyentes para pinturas | 1 | Global | | SEGUN COTIZACION DE VENTA N.4440069782 DE 09.NOV.2011 |
$ 541.556,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 541.556
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$ 541.556
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Total Neto
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$ 541.556
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.896
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$ 644.452
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.