Orden de Compra. Nº3366-1550-SE07 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-1550-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2007
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA USO DEL CTEL. GRAL. V.D.E. UTILES DE ASEO
Proveniente de Licitación 3366-297-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Traperos10UnidadTraperospaño esponja multiuso 3m $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111704
Papel higiénico23UnidadPapel higiénicoPapel higiénico 4 confort $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050
14111703
Toallas de papel12UnidadToallas de papeltoalla papel 2rl. favorita $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131801
Limpiadores de suelos9UnidadLimpiadores de sueloslimpiador piso flotante virginia $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
47131602
Traperos20UnidadTraperostrapero algodon doble c/ojal $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
47131811
Productos de lavandería3UnidadProductos de lavanderíadetergente el polvo omo matic 7 kg. $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.940 $ 38.940
47131615
Escobillones2UnidadEscobillonesescobillon peonero $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
Total Neto $ 146.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 146.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.