Orden de Compra. Nº3366-1864-SE07 "RANCHO OFLES."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-1864-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2007
Nombre de la Orden de Compra RANCHO OFLES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ABASTECIMIENTO DE PAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE L A COMISION RANCHO OFLES.
Proveniente de Licitación 3366-151-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 4074,632536
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NORMA TORRES RODRIGUEZ E I R L
R.U.T. 76.375.730-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco2UnidadPan frescoPAN MOLDE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
50181901
Pan fresco36,532UnidadPan frescoPAN CORRIENTE DE MESA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.412 $ 18.419
Total Neto $ 21.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.075
TOTAL OC $ 25.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.