Orden de Compra. Nº3366-189-SE20 "Comisión Predios Mil. V DE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-189-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27-550150-66/2020 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna Punta Arenas
Impuesto 75958,2
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transtecnia Ltda.
Razón Social TRANSTECNIA SOPORTE COMPUTACIONAL Y CAPACITACION L
R.U.T. 77.417.310-2
Sucursal Transtecnia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111713
Administradores de bases de datos1UnidadRENOVACIÓN SERVICIO REMUNERACIONES / PACK 1 EMP + 1 Us / UF 7RENOVACIÓN SERVICIO REMUNERACIONES / PACK 1 EMP + 1 Us / UF 7 $ 199.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.890 $ 199.890
84111602
Auditorías o revisiones mensuales, trimestrales o 1UnidadRENOVACIÓN SERVICIO CONTABILIDAD / PACK 1 EMP + 1 Us / UF 7RENOVACIÓN SERVICIO CONTABILIDAD / PACK 1 EMP + 1 Us / UF 7 $ 199.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.890 $ 199.890
Total Neto $ 399.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.958
TOTAL OC $ 475.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.