Orden de Compra. Nº3366-2172-SE07 "IMPRENTA"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-2172-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2007
Nombre de la Orden de Compra IMPRENTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EN EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRENTA DEL CG. V D.E. IMPRENTA
Proveniente de Licitación 3366-297-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211704
Selladores1UnidadSelladoresPISTOLA DE CALAFATEO ALUM. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA PLANA CERDA DE 1/2 * 1" 1/2 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31201605
Masillas1UnidadMasillasMASILLA ACRILICA SILICONADA $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425 $ 1.425
31211704
Selladores2UnidadSelladoresSELLADOR ACRILICO LADRILLO $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes para pinturasDILUYENTE SINTETICO PASSOL 1L $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO ESPUMA 120 MM $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO 24 CM $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
31191501
Papeles de lija4UnidadPapeles de lijaLIJA PLIEGO METAL 180 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA PLANA CERDA DE1/2 * " $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31211904
Brochas3UnidadBrochasANTICORROSIVO TRICOZINC VERDE $ 6.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.040 $ 20.040
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes para pinturasAGUARRAS MINERAL $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
31191501
Papeles de lija10UnidadPapeles de lijaLIJA PLIEGO METAL 50 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31191501
Papeles de lija6UnidadPapeles de lijaLIJA PLIEGO METAL 180 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
Total Neto $ 66.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 66.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.