Orden de Compra. Nº3366-2177-SE10 "D.P.I."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-2177-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2010
Nombre de la Orden de Compra D.P.I.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-52-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna *
Impuesto 170810
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Torres
Razón Social JUAN FRANCISCO TORRES MUNOZ
R.U.T. 15.309.817-4
Sucursal Juan Torres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121014
Bancada de condensadores1GlobalSERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN BANCO DE CONDENSADORES (SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO A)  $ 899.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.000 $ 899.000
Total Neto $ 899.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.810
TOTAL OC $ 1.069.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.