Orden de Compra. Nº3366-2676-SE10 "FONDOS COMANDO (MATERIALES DE OFICINA)"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-2676-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2010
Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (MATERIALES DE OFICINA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-137-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6001,72
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definida LIBRO DE ASISTENCIA 100 HJS. REM $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definida CARPETAS RHEIN $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
44121505
Sobres especiales50Unidad no definida SOBRE OFICIO BCO. 24*34 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
44121505
Sobres especiales20Unidad no definida SOBRE 1/2 OFICIO BCO. 20*26 $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 630
60123601
Pegamento de purpurina8Unidad no definida PEG. PRITT STIC FIC 40 GR. GRANDE $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
14111514
Bloques para mensajes2Unidad no definida PORTABLOCK AP CUERO TUR. $ 2.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.672 $ 5.672
44111509
Portalápiz2Unidad no definida PORTALAPIZ 10*9 cms. MET. $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.262 $ 1.261
44111513
Soportes para diarios o calendarios2Unidad no definida DISPENSADOR POST IT Z PRO330 $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
Total Neto $ 31.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.002
TOTAL OC $ 37.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.