Orden de Compra. Nº3366-3019-SE10 "FONDOS COMANDO (MAT.P/MANT. Y REPARAC.)"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-3019-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2010
Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (MAT.P/MANT. Y REPARAC.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-32-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231302
Tubería de cobre8Unidad no definida CAÑERIA COBRE "L" 1/2*6MT $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.920 $ 135.920
31231302
Tubería de cobre7Unidad no definida CAÑERIA COBRE "L" 3/4*6MT $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.300 $ 209.300
31231313
Tubería de plástico8Unidad no definida FITTING UNIVERSAL MAN. PLASTICA CROMADA $ 9.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.680 $ 75.680
11101715
Cobre5Unidad no definida CODO COBRE SO-SO 3/4" $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
40141702
Grifos6Unidad no definida LLAVE PASO CAMPANA SO SO 1/2" $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10Unidad no definida TEFLON ALTA DENSIDAD 3/4"*12MT $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
23171509
Soldadura5Unidad no definida SOLDADURA ESTAÑO 50% 1/8 CARR. $ 7.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.950 $ 35.950
31201602
Pastas2Unidad no definida PASTA SOLDAR 500 GR. INDEPP. $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.