|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3366-3159-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JARDÍN INFANTIL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3366-16-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.010-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC |
|
Razón Social |
RENDIC HERMANOS S.A.
|
|
R.U.T. |
81.537.600-5 |
|
Sucursal |
DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202311
| Bebidas | 1 | Global | MERCADERIAS SEGÚN GUIAS DE DESPACHO Nº 4409030-4409029
VALOR CON IMPTO. INCLUIDO | MERCADERIAS SEGÚN GUIAS DE DESPACHO Nº 4409030-4409029
VALOR CON IMPTO. INCLUIDO |
$ 169.666,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 169.666
|
$ 169.666
|
|
|
Total Neto
|
$ 169.666
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 169.666
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.