|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3366-333-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-04-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VIVIENDAS FISCALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3366-52-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.010-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
46937,98 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
|
Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
|
|
R.U.T. |
83.957.900-4 |
|
Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101825
| Calentadores de agua de uso doméstico | 2 | Unidad | CALEFONT JUNKERS MAX 11 LTS GAS NAT | CALEFONT JUNKERS MAX 11 LTS GAS NAT |
$ 123.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 247.042
|
$ 247.042
|
|
|
Total Neto
|
$ 247.042
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.938
|
|
$ 293.980
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.