Orden de Compra. Nº3366-39-AG26 "Comision Predios Militares V DE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-39-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Comision Predios Militares V DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra El servicio se, deberá efectuarse en los Predios Militares “Entre Vientos” ubicado en Km. 20 Ruta Y 50 de la comuna de Laguna Blanca y “Santa María” ubicado en Ruta 255 Km. 75 de la Comuna de San Gregorio, provincia de Magallanes, Región de Magallanes y l
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación CAMINO OJO BUENO S/N, KILOMETRO 13,5 Punta Arenas
Comuna Laguna Blanca
Impuesto 372740,67
Dirección de Envío de la Factura CAMINO OJO BUENO S/N, KILOMETRO 13,5 Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO ALDO
Razón Social ROBERTO ALDO MÁRQUEZ BAEZ
R.U.T. 8.579.426-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROBERTO ALDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70121705
Servicios de cría o cuidado de ganado3051UnidadFAENA DE ESQUILA OJO Y ENTREPIERNASFAENA DE ESQUILA OJO Y ENTREPIERNAS $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.961.793 $ 1.961.793
Total Neto $ 1.961.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 372.741
TOTAL OC $ 2.334.534


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.579.426-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.