Orden de Compra. Nº3366-395-SE12 "JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-395-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2012
Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-61-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 38104,69
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
Granos de Legumbres5Unidad no definidaGARBANZOSGARBANZOS $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
50221102
Harina de trigo20Unidad no definidaHARINA OOOOHARINA OOOO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
50221001
Granos de Legumbres5Unidad no definidaPOROTOS TORTOLAPOROTOS TORTOLA $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.065 $ 8.065
50221001
Granos de Legumbres5Unidad no definidaLENTEJASLENTEJAS $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.615 $ 5.615
50101636
Fruta estable sin refrigerar1Unidad no definidaCAJA DURAZNO EN CUBITOS 24*590CAJA DURAZNO EN CUBITOS 24*590 $ 18.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.188 $ 18.188
50181709
Suministros para el horno2Unidad no definidaLEVADURALEVADURA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
50151605
Grasas comestibles de animal4Unidad no definidaMANTECA CUBITOS WASIL 24*590 GRS.MANTECA CUBITOS WASIL 24*590 GRS. $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
50121538
Pescado estable sin refrigerar1Unidad no definidaLOMITOS ATUN 24*170 GRS.LOMITOS ATUN 24*170 GRS. $ 13.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
50121538
Pescado estable sin refrigerar1Unidad no definidaJUREL NATURAL 24*425 GRS.JUREL NATURAL 24*425 GRS. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50131701
Leche o productos de mantequilla1CajaCREMA 48*236 GRS.CREMA 48*236 GRS. $ 29.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.323 $ 29.323
50101636
Fruta estable sin refrigerar1CajaMACEDONIA FRUTAS 24*425 GRSMACEDONIA FRUTAS 24*425 GRS $ 12.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.210 $ 12.210
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva1CajaMILO 18*400 GRSMILO 18*400 GRS $ 39.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.350 $ 39.350
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva12UnidadNESQUIK 400 GRS FRUTILLANESQUIK 400 GRS FRUTILLA $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva12UnidadNESQUIK 200 GRS DOY PACK FRUTILLANESQUIK 200 GRS DOY PACK FRUTILLA $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
Total Neto $ 200.551
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.105
TOTAL OC $ 238.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.