Orden de Compra. Nº3366-40-SE24 "Comisión Predios Mil. V DE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-40-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-11-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8409,21
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS OJO BUENO S/N KM 13,5 PUNTA ARENAS
(BRIACO)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadTERMINAL SO HI 12TERMINAL SO HI 12 $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672 $ 3.672
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadLLAVE PASO FUSION 25 MET. MALUM ROJA LLAVE PASO FUSION 25 MET. MALUM ROJA $ 5.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.013 $ 5.013
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadCOPLA FUSION 20X12 HICOPLA FUSION 20X12 HI $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadPASATUBO FUSION 20MMPASATUBO FUSION 20MM $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadTAPON MACHO GALV 12TAPON MACHO GALV 12 $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070 $ 1.070
23171509
Soldadura1UnidadSOLD.ESTAÑO 50% 18 CARR.500GR INDEPP SOLD.ESTAÑO 50% 18 CARR.500GR INDEPP $ 15.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.934 $ 15.934
15111505
Butano1UnidadCILINDRO GAS BUTANO DESECHABLE 190 GRS CILINDRO GAS BUTANO DESECHABLE 190 GRS $ 1.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676 $ 1.676
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadTUBO FUSION PPR20 20MMX60T TUBO FUSION PPR20 20MMX60T $ 5.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.474 $ 10.474
Total Neto $ 44.259
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.409
TOTAL OC $ 52.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.