Orden de Compra. Nº
3366-40-SE24
"
Comisión Predios Mil. V DE.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3366-40-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Comisión Predios Mil. V DE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3366-11-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra
Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Facturación
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
8409,21
Dirección de Envío de la Factura
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
OJO BUENO S/N KM 13,5 PUNTA ARENAS
(BRIACO)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad
TERMINAL SO HI 12
TERMINAL SO HI 12
$ 918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.672
$ 3.672
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
LLAVE PASO FUSION 25 MET. MALUM ROJA
LLAVE PASO FUSION 25 MET. MALUM ROJA
$ 5.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.013
$ 5.013
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad
COPLA FUSION 20X12 HI
COPLA FUSION 20X12 HI
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.280
$ 4.280
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad
PASATUBO FUSION 20MM
PASATUBO FUSION 20MM
$ 535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.140
$ 2.140
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
TAPON MACHO GALV 12
TAPON MACHO GALV 12
$ 535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.070
$ 1.070
23171509
Soldadura
1
Unidad
SOLD.ESTAÑO 50% 18 CARR.500GR INDEPP
SOLD.ESTAÑO 50% 18 CARR.500GR INDEPP
$ 15.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.934
$ 15.934
15111505
Butano
1
Unidad
CILINDRO GAS BUTANO DESECHABLE 190 GRS
CILINDRO GAS BUTANO DESECHABLE 190 GRS
$ 1.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.676
$ 1.676
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
TUBO FUSION PPR20 20MMX60T
TUBO FUSION PPR20 20MMX60T
$ 5.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.474
$ 10.474
Total Neto
$ 44.259
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.409
TOTAL OC
$ 52.668
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.