Orden de Compra. Nº3366-458-SE09 "SECRETARIA OFICIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-458-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2009
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-40-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 2987,56
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Jabones1GlobalUTILES DE ASEO 6810  $ 15.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.724 $ 15.724
Total Neto $ 15.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.988
TOTAL OC $ 18.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.