Orden de Compra. Nº3366-46-SE22 "Comisión Predios Mil. V DE. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-46-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Buenos dias, no se ingreso los litros a cargar, favor realizar la OC nuevamente
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna Punta Arenas
Impuesto 862478,4
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACIÓN PARA LA ENTREGA

En estanques del predio militar "Entre Vientos" dependiente de la V DE, ubicado en Km. 20 Ruta Y 50 de la comunidad de Laguna Blanca, provincia de Magallanes, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Gasco Magallanes
Razón Social EMPRESAS GASCO S.A.
R.U.T. 90.310.000-1
Sucursal Empresas Gasco Magallanes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
Gas de petróleo licuefactado1CargaSERVICIO DE CARGA DE GAS A EQUIPO / GAS LICUADO A GRANEL. SERVICIO DE CARGA DE GAS A EQUIPO / GAS LICUADO A GRANEL. $ 4.539.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539.360 $ 4.539.360
Total Neto $ 4.539.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 862.478
TOTAL OC $ 5.401.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.