Orden de Compra. Nº3366-467-SE08 "RANCHO HOSPEDERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-467-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2008
Nombre de la Orden de Compra RANCHO HOSPEDERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MERCADERIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION RANCHO HOSPEDERIA
Proveniente de Licitación 3366-2-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 6043,9
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TERESA ELENA ANTIQUERA MUNOZ
R.U.T. 6.574.609-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
lechuga regional1Unidadlechuga regionalMERCADERIAS SEGUN GUIAS 981-984-986 $ 31.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.810 $ 31.810
Total Neto $ 31.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.044
TOTAL OC $ 37.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.