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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-49-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Comisión Predios Mil. V DE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
53010 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARINPC |
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Razón Social |
ALEX JAVIER MARIN CHACON
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R.U.T. |
9.086.448-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARINPC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 3 | Unidad | CARTUCHO TINTA HP 954 XL NEGRO | CARTUCHO TINTA HP 954 XL NEGRO |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 195.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER HP CF279A 79 NEGRO | TONER HP CF279A 79 NEGRO |
$ 42.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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Total Neto
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$ 279.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.010
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$ 332.010
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.