Orden de Compra. Nº
3366-52-SE24
"
Comisión Predios Mil. V DE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3366-52-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Comisión Predios Mil. V DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3366-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra
Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Facturación
CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO, Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
266028,5
Dirección de Envío de la Factura
CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE ENTREGA
SECTOR OJO BUENO S/N KM. 13,5 NORTE, CUARTEL GENERAL V DIVISION EJERCITO
PLAZO DE ENTREGA 03 DIAS CORRIDOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social
COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T.
76.148.754-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
14
Unidad
TORNILLO AUTOP.MET-MAD 10-12X3 caja 100 unid.
TORNILLO AUTOP.MET-MAD 10-12X3 caja 100 unid.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
31161503
Clavo-tornillo
7
Unidad
TORNILLO AUTOP.MET-MAD 10-12 2 ½, caja 100 unid.
TORNILLO AUTOP.MET-MAD 10-12 2 ½, caja 100 unid.
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
31161503
Clavo-tornillo
10
Unidad
TORNILLO VULCANITA 6X2 CRS, CAJA 100 UNID.
TORNILLO VULCANITA 6X2 CRS, CAJA 100 UNID.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
30101804
Conductos de acero
3
Unidad
POMEL ACERO 78X100
POMEL ACERO 78X100 MM
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
39121708
Din riel
2
Unidad
RIEL U-700 (PARA CORREDERA) 6MT
RIEL U-700 (PARA CORREDERA) 6MT
$ 99.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.900
$ 199.900
31162309
Estantes de montaje
8
Unidad
CORREDERA COLGANTE D-700 (AÉREA)
CORREDERA COLGANTE D-700 (AÉREA)
$ 46.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 368.000
$ 368.000
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
22
Unidad
PERFIL CUADRADO 50X50X2MM
PERFIL CUADRADO 50X50X2MM
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437.800
$ 437.800
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
6
Unidad
PERFIL CUADRADO 75X75X3MM
PERFIL CUADRADO 75X75X3MM
$ 47.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286.800
$ 286.800
Total Neto
$ 1.400.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 266.028
TOTAL OC
$ 1.666.178
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.