Orden de Compra. Nº3366-52-SE24 "Comisión Predios Mil. V DE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-52-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 266028,5
Dirección de Envío de la Factura CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE ENTREGA SECTOR OJO BUENO S/N KM. 13,5 NORTE, CUARTEL GENERAL V DIVISION EJERCITO 

PLAZO DE ENTREGA 03 DIAS CORRIDOS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo14UnidadTORNILLO AUTOP.MET-MAD 10-12X3 caja 100 unid.TORNILLO AUTOP.MET-MAD 10-12X3 caja 100 unid. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
31161503
Clavo-tornillo7UnidadTORNILLO AUTOP.MET-MAD 10-12 2 ½, caja 100 unid.TORNILLO AUTOP.MET-MAD 10-12 2 ½, caja 100 unid. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
31161503
Clavo-tornillo10UnidadTORNILLO VULCANITA 6X2 CRS, CAJA 100 UNID.TORNILLO VULCANITA 6X2 CRS, CAJA 100 UNID. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
30101804
Conductos de acero3UnidadPOMEL ACERO 78X100 POMEL ACERO 78X100 MM $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
39121708
Din riel2UnidadRIEL U-700 (PARA CORREDERA) 6MTRIEL U-700 (PARA CORREDERA) 6MT $ 99.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.900 $ 199.900
31162309
Estantes de montaje8UnidadCORREDERA COLGANTE D-700 (AÉREA)CORREDERA COLGANTE D-700 (AÉREA) $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas22UnidadPERFIL CUADRADO 50X50X2MM PERFIL CUADRADO 50X50X2MM $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.800 $ 437.800
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas6UnidadPERFIL CUADRADO 75X75X3MM PERFIL CUADRADO 75X75X3MM $ 47.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.800 $ 286.800
Total Neto $ 1.400.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.028
TOTAL OC $ 1.666.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.