Orden de Compra. Nº
3366-56-SE21
"
Comisión Predios Mil. V DE.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3366-56-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2021
Nombre de la Orden de Compra
Comisión Predios Mil. V DE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3366-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra
Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Facturación
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
34891,6
Dirección de Envío de la Factura
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN UN PLAZO DE 02 (DOS) DÍAS EN EL CUARTEL GENERAL DE LA V DE., UBICADAS EN OJO BUENO S/N KM. 13,5 NORTE DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ÚTILES DE ASEO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
transporte marítimo del archipielago del Cabo de H
Razón Social
TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE
R.U.T.
76.075.393-9
Sucursal
transporte marítimo del archipielago del Cabo de H
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA GRANDE 80X110 CMS, ROLLO 10 UNIDADES.
BOLSA DE BASURA GRANDE 80X110 CMS, ROLLO 10 UNIDADES.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad no definida
PAÑO SACUDIR, 40X35 CMS.
PAÑO SACUDIR, 40X35 CMS.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALA DE BASURA CON MANGO METÁLICO, BANDA DE GOMA.
PALA DE BASURA CON MANGO METÁLICO, BANDA DE GOMA.
$ 3.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
MANGO PARA MOPA
MANGO PARA MOPA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
LUSTRA MUEBLES, ENVASE DE 250 ML.
LUSTRA MUEBLES, ENVASE DE 250 ML.
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
LIMPIADOR DE PISO, ENVASE DE 900 CC.
LIMPIADOR DE PISO, ENVASE DE 900 CC.
$ 995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑO MULTIUSO CON MICROFIBRAS, PAQUETE 3 UNIDADES.
PAÑO MULTIUSO CON MICROFIBRAS, PAQUETE 3 UNIDADES.
$ 2.405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.810
$ 4.810
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
CLORO GEL, ENVASE DE 900 ML.
CLORO GEL, ENVASE DE 900 ML.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑOS MICROFOBRA TRIPLE ACCIÓN, PAQUETE 3 UNIDADES.
PAÑOS MICROFOBRA TRIPLE ACCIÓN, PAQUETE 3 UNIDADES.
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA, 750 GRS.
LIMPIADOR EN CREMA, 750 GRS.
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
LAVALOZA, ENVASE DE 750 ML.
LAVALOZA, ENVASE DE 750 ML.
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
LIMPIA VIDRIOS,ENVASE DE 500 ML
LIMPIA VIDRIOS,ENVASE DE 500 ML
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
MOPA REDONDA DE ALGODÓN PARA PISO CON MANGO.
MOPA REDONDA DE ALGODÓN PARA PISO CON MANGO.
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
MANGO PARA ESCOBILLÓN.
MANGO PARA ESCOBILLÓN.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
14111704
Papel higiénico
3
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO, PAQUETE DE 8 ROLLOS DE 50 MTS. C/U
PAPEL HIGIÉNICO, PAQUETE DE 8 ROLLOS DE 50 MTS. C/U
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.870
$ 12.870
12191501
Solventes aromáticos
15
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL, ENVASE DE 360 ML.
DESODORANTE AMBIENTAL, ENVASE DE 360 ML.
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLA DE PAPEL, PAQUETE DE 2 ROLLOS, 20 MTS.
TOALLA DE PAPEL, PAQUETE DE 2 ROLLOS, 20 MTS.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLON INTERIOR MULTIUSO GRANDE CON MANGO.
ESCOBILLON INTERIOR MULTIUSO GRANDE CON MANGO.
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.850
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
TRAPERO ALGODÓN SIMPLE CON OJAL PARA PISOS, DE 50X50 CMS.
TRAPERO ALGODÓN SIMPLE CON OJAL PARA PISOS, DE 50X50 CMS.
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.730
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
ESCOBILLÓN BARRE AGUA, CON MANGO.
ESCOBILLÓN BARRE AGUA, CON MANGO.
$ 17.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.250
$ 17.250
47121804
Cubos o baldes para limpieza
1
Unidad
BALDE ESCURRIDOR PARA MOPAS REDONDAS.
BALDE ESCURRIDOR PARA MOPAS REDONDAS.
$ 5.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.860
$ 5.860
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
2
Unidad
BASURERO CON TAPA, CON RUEDAS, CAPACIDAD 85 LTS. DE PVC.
BASURERO CON TAPA, CON RUEDAS, CAPACIDAD 85 LTS. DE PVC.
$ 21.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.760
$ 43.760
Total Neto
$ 183.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.892
TOTAL OC
$ 218.532
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.