Orden de Compra. Nº3366-587-SE08 "Comisión Predios Mil. V D.E."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-587-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de elementos de ferretería para ser usados en el predio Entre Vientos y Santa María. Según guías Despacho Nº 56547, 56548 y 56549.
Proveniente de Licitación 3366-297-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 66503,193235
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Accesorios de estantes12UnidadAccesorios de estantesbisagra tranquera ref.ac.forj.350x50 $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.852 $ 102.857
39101601
Ampolletas halógenas4UnidadAmpolletas halógenasampolleta ahorro energia MTWIST E-27 13 W $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.101
31161611
Pernos de sujeción40UnidadPernos de sujeciónperno coche 3/8x4" $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.706
11121604
Madera de coníferas100UnidadMadera de coníferaspino seco cep. 1x3" (19x65mm) $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.800 $ 116.807
11121604
Madera de coníferas30UnidadMadera de coníferaspino seco cep. 2x3" (42x65mm) $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.820 $ 68.824
27111911
Formones1UnidadFormonesformón 1/2" $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
39101601
Ampolletas halógenas2UnidadAmpolletas halógenasampolleta ahorro energia 4U E-27 32W $ 3.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.924 $ 6.924
40141702
Grifos4UnidadGrifosllave bola p/jardín 1/2" $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.017
32101527
Terminales2UnidadTerminalesterminal SO HE 1" $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.034 $ 2.034
30111601
Cemento8SacoCementocemento melón especial x saco 42,5 kgs. $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.184 $ 30.185
52152002
Envases para guardar alimentos domésticos1JuegoEnvases para guardar alimentos domésticosset 2 herméticos redondos $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227 $ 1.227
Total Neto $ 350.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.503
TOTAL OC $ 416.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.