|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3366-731-R106 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMANDANCIA DE GUARNICION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
COMANDANCIA DE GUARNICION |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.010-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
13009,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.307.990-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 2 | Unidad | Tóner | TONER Q2612A |
$ 34.235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 68.470
|
$ 68.470
|
|
|
Total Neto
|
$ 68.470
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 13.009
|
|
$ 81.479
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.