Orden de Compra. Nº3366-737-R106 "SECRETARIA OFLES."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-737-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFLES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE VALES SECRETARIA OFLES.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 7904
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IRMA BAHAMONDEZ OJEDA
R.U.T. 9.318.949-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111803
Vales50UnidadValesTALONARIOS DE VALES DUPLICADO QUIMICO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
14111803
Vales100UnidadValesHOJAS RECICLADAS CON FRONTIS IMPRESO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
Total Neto $ 41.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 7.904
TOTAL OC $ 49.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.