Orden de Compra. Nº3366-74-SE11 "FONDOS COMANDO (ASESORIA DE ABASTECIMIENTO)"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-74-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2011
Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (ASESORIA DE ABASTECIMIENTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520556-123-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 180196,2204
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIMENTOS Y FRUTOS S.A.
Razón Social ALIMENTOS Y FRUTOS S A
R.U.T. 96.557.910-9
Sucursal ALIMENTOS Y FRUTOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
Verduras congeladas996kilogramo VERDURAS CONGELADAS $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.192 $ 948.401
Total Neto $ 948.401
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.196
TOTAL OC $ 1.128.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.