Orden de Compra. Nº3366-742-SE12 "MAT. Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-742-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MAT. Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3366-10-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 164654,0494
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes70Unidad no definidaLIMPIADOR CREMA CIF 750 GR.LIMPIADOR CREMA CIF 750 GR. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.850 $ 108.823
47131810
Productos para lavar platos60Unidad no definidaLAVALOZA LIQUIDO QUIX 750 MLLAVALOZA LIQUIDO QUIX 750 ML $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.320 $ 100.336
14111703
Toallas de papel250Unidad no definidaTOALLA PAPEL NOVA CLASICA 1 ROLLOTOALLA PAPEL NOVA CLASICA 1 ROLLO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 102.940
47131824
Productos de limpieza de ventanas60Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS VIRGINIA MULTIUSO GATILLO 500 MLLIMPIA VIDRIOS VIRGINIA MULTIUSO GATILLO 500 ML $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.220 $ 83.193
47131806
Barniz o ceras de muebles58Unidad no definidaLUSTRAMUEBLE CREMA TRADICIONALLUSTRAMUEBLE CREMA TRADICIONAL $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.896 $ 81.882
47131803
Desinfectantes domésticos70Unidad no definidaLIMPIADOR LIQUIDO POETT 900 MLLIMPIADOR LIQUIDO POETT 900 ML $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.380 $ 79.412
47131803
Desinfectantes domésticos80Unidad no definidaPASTILLA DETERGENTE WC AZUL VIRGINIAPASTILLA DETERGENTE WC AZUL VIRGINIA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.360 $ 87.394
14111704
Papel higiénico250Unidad no definidaPAPEL HIGUIENICO FAVORITA 35 MTPAPEL HIGUIENICO FAVORITA 35 MT $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.225
12191501
Solventes aromáticos70Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL 360 MLDESODORANTE AMBIENTAL 360 ML $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.380 $ 79.412
47131803
Desinfectantes domésticos80Unidad no definidaCLORO BAJA CONCENTRACION 1 LTCLORO BAJA CONCENTRACION 1 LT $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.680 $ 41.680
14111705
Servilletas de papel50Unidad no definidaSERVILLETAS 30*30 40 UNDSERVILLETAS 30*30 40 UND $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.706
47131803
Desinfectantes domésticos52Unidad no definidaPASTILLA DESINFECTANTE BARIK P/40 GRS.PASTILLA DESINFECTANTE BARIK P/40 GRS. $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.604 $ 19.598
Total Neto $ 866.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.654
TOTAL OC $ 1.031.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.