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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-758-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CENTRO DE IDIOMAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TELEFÓNICOS PARA CENTRO DE IDIOMAS DE LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO.
FONDOS CENTRO DE IDIOMAS. |
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Proveniente de Licitación
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3366-297-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
GRACIELA GONZALEZ PAREDES E I R L
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R.U.T. |
79.949.000-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121609
| Cable de redes | 40 | Metro Lineal | Cable de redes | CABLE PIN DE 4 HILOS |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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39121303
| Cajas eléctricas | 1 | Unidad | Cajas eléctricas | CAJA TELEFÓNICA 2 POS. |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500
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$ 500
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43191504
| Teléfonos fijos | 1 | Unidad | Teléfonos fijos | TELÉFONO 6E.C298165 |
$ 10.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.950
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$ 10.950
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26121609
| Cable de redes | 10 | Metro Lineal | Cable de redes | CABLE PLANO |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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26121609
| Cable de redes | 1 | Unidad | Cable de redes | REGLETA DE CONEXIÓN TELEFONOS |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650
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$ 650
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39121421
| Conjuntos de conectores | 10 | Unidad | Conjuntos de conectores | CONECTORES RJ-11 |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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Total Neto
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$ 20.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 20.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.