Orden de Compra. Nº3366-883-SE08 "Comisión Predios Mil. V D.E."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-883-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de elementos de ferretería para ser usados en el predio Entre Vientos. Según guías Nº 57278, 57279 y 57280.
Proveniente de Licitación 3366-297-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 32978,571396
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección10UnidadEquipo para protecciónantiparra antiempañante $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.450 $ 33.445
47131801
Limpiadores de suelos4UnidadLimpiadores de sueloslimpiador piso flotante $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.336 $ 8.336
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2UnidadÉmbolo buzo de desagüe o inodorodestapador sopapa c/mango p/wc $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.613
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadBarniz o ceras de muebleslustramuebles 500 ml. $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470 $ 2.471
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadProductos de limpieza de ventanaslimpiador liq. 900 ml. $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.613
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadProductos de limpieza de ventanaslimpiador liq. 900 ml. $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
47131501
Trapos2UnidadTrapospaños multiusos amarillo 38x38 cm. $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058 $ 1.059
39101610
Ampolletas de filamento8UnidadAmpolletas de filamentoampolleta ahorro energía 16w $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.378
39101610
Ampolletas de filamento20UnidadAmpolletas de filamentoampolleta vela E-27/ 60 w. $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.714
47131501
Trapos4UnidadTrapospaño absorbente x 2 unid. $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
47131501
Trapos3UnidadTrapostrapero p/pisos 60x50 cm. $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.051 $ 3.050
47131611
Palas para basura2UnidadPalas para basurapala clasica c/mango plegable $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.622 $ 2.622
40141702
Grifos1UnidadGrifoscombinación lavaplato con fundido $ 12.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.261 $ 12.261
52152002
Envases para guardar alimentos domésticos2KitEnvases para guardar alimentos domésticosset 3 herméticos redondos $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210 $ 3.210
30102212
Plancha de zinc15PlanchaPlancha de zinczinc galv. liso 0,4 x 2 mt. $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.810 $ 81.807
Total Neto $ 173.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.979
TOTAL OC $ 206.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.