Orden de Compra. Nº
3366-883-SE08
"
Comisión Predios Mil. V D.E.
"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3366-883-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
Comisión Predios Mil. V D.E.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra de elementos de ferretería para ser usados en el predio Entre Vientos. Según guías Nº 57278, 57279 y 57280.
Proveniente de Licitación
3366-297-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social
Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra
Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Facturación
Ojo Bueno S/N
Comuna
-1
Impuesto
32978,571396
Dirección de Envío de la Factura
Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211903
Equipo para protección
10
Unidad
Equipo para protección
antiparra antiempañante
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.450
$ 33.445
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad
Limpiadores de suelos
limpiador piso flotante
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.336
$ 8.336
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
destapador sopapa c/mango p/wc
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.614
$ 1.613
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
Barniz o ceras de muebles
lustramuebles 500 ml.
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.470
$ 2.471
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
Productos de limpieza de ventanas
limpiador liq. 900 ml.
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.614
$ 1.613
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
Productos de limpieza de ventanas
limpiador liq. 900 ml.
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.412
$ 1.412
47131501
Trapos
2
Unidad
Trapos
paños multiusos amarillo 38x38 cm.
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.058
$ 1.059
39101610
Ampolletas de filamento
8
Unidad
Ampolletas de filamento
ampolleta ahorro energía 16w
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.376
$ 13.378
39101610
Ampolletas de filamento
20
Unidad
Ampolletas de filamento
ampolleta vela E-27/ 60 w.
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.720
$ 5.714
47131501
Trapos
4
Unidad
Trapos
paño absorbente x 2 unid.
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
47131501
Trapos
3
Unidad
Trapos
trapero p/pisos 60x50 cm.
$ 1.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.051
$ 3.050
47131611
Palas para basura
2
Unidad
Palas para basura
pala clasica c/mango plegable
$ 1.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.622
$ 2.622
40141702
Grifos
1
Unidad
Grifos
combinación lavaplato con fundido
$ 12.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.261
$ 12.261
52152002
Envases para guardar alimentos domésticos
2
Kit
Envases para guardar alimentos domésticos
set 3 herméticos redondos
$ 1.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.210
$ 3.210
30102212
Plancha de zinc
15
Plancha
Plancha de zinc
zinc galv. liso 0,4 x 2 mt.
$ 5.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.810
$ 81.807
Total Neto
$ 173.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.979
TOTAL OC
$ 206.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.