Orden de Compra. Nº3366-888-SE07 "ARTÍCULOS DE ASEO (HOGAR UNIVERSITARIO)"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-888-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO (HOGAR UNIVERSITARIO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA, UBICADA EN ARMANDO SANHUEZA Nº 1346. HOGAR UNIVERSITARIO
Proveniente de Licitación 3366-93-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
R.U.T. 95.580.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1BotellaProductos para lavar platosQUIX VERDE 500 ML. $ 1.490,00 $ 309,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
47131803
Desinfectantes domésticos1BotellaDesinfectantes domésticosCLORO PUREZA 2 LTS. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
47121812
Raspadores de limpieza1PaqueteRaspadores de limpiezaBONOBRIL ANATO 3 UNIDADES $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585 $ 585
14111703
Toallas de papel1PaqueteToallas de papelTOALLA NOVA X 6 UNIDADES $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895 $ 1.895
47121812
Raspadores de limpieza1PaqueteRaspadores de limpiezaOVILLOS LANA ACERO 12 UNIDADES $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529 $ 529
47121812
Raspadores de limpieza1PaqueteRaspadores de limpiezaESPONJA DE ACERO 1 UNIDAD $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215 $ 215
12181501
Ceras sintéticas1SachetCeras sintéticasCERA ACRÍLICA 450 GRS. $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465 $ 465
Total Neto $ 5.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 5.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.