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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-892-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIVIENDAS FISCALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3366-32-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
11254,6975 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-07-2011 |
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211506
| Pinturas de látex | 1 | Unidad no definida | LATEX EXP. BLANCO 5GL | LATEX EXP. BLANCO 5GL |
$ 31.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.252
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$ 31.252
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 2 | Unidad no definida | ESMALTE AL AGUA CONTRATISTA SATIN BLANCO | ESMALTE AL AGUA CONTRATISTA SATIN BLANCO |
$ 10.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.386
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$ 20.387
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39121711
| Entubación | 4 | Unidad no definida | MOLDURA GUARDAPOLVO CHAFALN 13*65*3000MM | MOLDURA GUARDAPOLVO CHAFALN 13*65*3000MM |
$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.336
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$ 4.336
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | BROCHA ESTAMPA 3" | BROCHA ESTAMPA 3" |
$ 916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 916
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$ 916
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad no definida | RODILLO CHIPORRO NAT. 18CM LIZCAL | RODILLO CHIPORRO NAT. 18CM LIZCAL |
$ 2.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.345
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$ 2.345
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Total Neto
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$ 59.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.255
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$ 70.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.