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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-895-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Comisión Predios Mil. V D.E. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3366-71-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
9361,092425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad no definida | Artículos de ferretería, conforme Guía de Despacho Nº68032 de 14.ABR.2009, para ser usados en el Predio Entre Vientos. | Artículos de ferretería, conforme Guía de Despacho Nº68032 de 14.ABR.2009, para ser usados en el Predio Entre Vientos. |
$ 49.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.269
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$ 49.269
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Total Neto
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$ 49.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.361
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$ 58.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.