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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-919-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RANCHO SOFLES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMPRA DE MERCADERIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CLUB MILITAR DE SOFLES.
RANCHO SOFLES. |
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Proveniente de Licitación
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3366-126-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Marco Buratovic y otra
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R.U.T. |
50.475.360-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50171902
| Salsa | 6 | Unidad | Salsa | salsa de chocolate |
$ 2.497,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.982
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$ 14.982
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50171902
| Salsa | 6 | Unidad | Salsa | salsa de frutilla |
$ 2.946,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.676
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$ 17.676
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50171552
| Mezcla de condimentos | 25 | Unidad | Mezcla de condimentos | condimento completo |
$ 230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.750
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$ 5.750
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24111502
| Bolsas de papel | 2 | Unidad | Bolsas de papel | papel aluminio |
$ 6.747,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.494
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$ 13.494
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24111502
| Bolsas de papel | 1 | Unidad | Bolsas de papel | rollo films 30/300mt c/disp. |
$ 6.986,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.986
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$ 6.986
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50171552
| Mezcla de condimentos | 25 | Unidad | Mezcla de condimentos | paq. pimenton |
$ 167,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.175
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$ 4.175
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Total Neto
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$ 63.063
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 63.063
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.