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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-92-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Econ. Centralizado Predios V DE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ojo Bueno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
151380,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCIÓN DE DESPACHO | La
entrega deberá efectuarse en ZENTENO SIN Nº REGIMIENTO PUDETO "COMPAÑIA DE COMANDOS", dentro de los
horarios: mañana : de 08:00 a 12:00 hrs. y tarde de 14:00 a 16:00.
Responsable
Adq: SG1. GABRIEL BALCAZAR SALAZAR Fono :+56986808149 |
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Proveedor |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA SPA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101714
| Dispensadores de agua caliente o termos | 2 | Unidad | TERMO RHEEM GAS NATURAL 190 LTS. | TERMO RHEEM GAS NATURAL 190 LTS. |
$ 398.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 796.740
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$ 796.740
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Total Neto
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$ 796.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.381
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$ 948.121
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.