Orden de Compra. Nº3366-92-AG20 "Econ. Centralizado Predios V DE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-92-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Econ. Centralizado Predios V DE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO
Comuna Punta Arenas
Impuesto 151380,6
Dirección de Envío de la Factura CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

La entrega deberá efectuarse en ZENTENO SIN Nº REGIMIENTO PUDETO  "COMPAÑIA DE COMANDOS", dentro de los horarios: mañana : de 08:00 a 12:00 hrs. y tarde de 14:00 a 16:00.

Responsable Adq: SG1. GABRIEL BALCAZAR SALAZAR Fono :+56986808149

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos2UnidadTERMO RHEEM GAS NATURAL 190 LTS.TERMO RHEEM GAS NATURAL 190 LTS. $ 398.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.740 $ 796.740
Total Neto $ 796.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.381
TOTAL OC $ 948.121


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.