Orden de Compra. Nº3366-922-SE07 "SECRETARIA OFLES."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-922-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2007
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFLES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE SABANAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CLUB MILITAR DE OFLES. SECRETARIA OFLES.
Proveniente de Licitación 3366-93-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 5455,641
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
R.U.T. 95.580.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121509
Sábanas3JuegoSábanasjuego de sabanas blancas $ 9.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.713 $ 28.714
Total Neto $ 28.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.456
TOTAL OC $ 34.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.