Orden de Compra. Nº3366-952-SE08 "CLUB DEPORTIVO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-952-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2008
Nombre de la Orden de Compra CLUB DEPORTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES PARA EL GIMNASIO DE CUARTEL GENERAL CLUB DEPORTIVO (SOF. CONTRERAS) SECRETARIA SOFLES.
Proveniente de Licitación 3366-297-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo - tornillo2CajaClavo - tornilloTORNILLO ROSCALATA 8*1" CAJA 100 UNID. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
31162206
Remaches de estañador8UnidadRemaches de estañadorREMACHE POP 4.8*25MM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
30102212
Plancha de zinc60UnidadPlancha de zincPLANCHAS DE ZINC ALUMN ACANALADO 0.5*2MT $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.400 $ 491.400
31181601
Sellos de plástico2UnidadSellos de plásticoELASTOSELLO 3000 4.5KG $ 17.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadEnvases para residuos o forros rígidosBASURERO DOS RUEDAS C/TAPA $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.980 $ 119.980
52101508
Felpudos1UnidadFelpudosLIMPIAPIES SINT. GRIS 10MM $ 13.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.490 $ 13.490
30161502
Papel mural2UnidadPapel muralPAPEL FILTRO CREPADO 15LBX*40M2 $ 20.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.480 $ 40.480
Total Neto $ 718.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 718.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.