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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-959-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FDOS. COMANDO 2206001 SERV. MANT. Y REP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ojo Bueno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
199579,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
juan arturo |
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Razón Social |
JUAN ARTURO PICHUNCHEO BONTES
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R.U.T. |
8.584.795-3 |
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Sucursal |
juan arturo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Tambor | Reposición de cámaras de alcantarillado
Reposición de bancadas
cama de arena
relleno y excavación | Reposición de cámaras de alcantarillado
Reposición de bancadas
cama de arena
relleno y excavación |
$ 1.050.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.420
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$ 1.050.420
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Total Neto
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$ 1.050.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.580
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$ 1.250.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.