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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-992-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JARDIN INFANTIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ABASTECIMIENTO MENSUAL DE VERDURAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN.(Junio)
JARDIN INFANTIL
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Proveniente de Licitación
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3366-149-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
17708,6365 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA AGRICOLA Y FRUTERA AGROVAL LIMITAD
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R.U.T. |
78.641.790-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | Verduras frescas | mercaderias segun guia 47060 |
$ 10.516,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.516
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$ 10.516
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | Verduras frescas | mercadertias segun guia 47059 |
$ 41.609,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.609
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$ 41.609
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | Verduras frescas | mercaderias segun guia 47024 |
$ 41.078,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.078
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$ 41.078
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Total Neto
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$ 93.203
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.709
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$ 110.912
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.