Orden de Compra. Nº3367-102-SE09 "COMPRA MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-102-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3367-39-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 49667,71
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARP RHEIN OF. VIN/PI  $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCARTRIDGE EPSON TO36120 NEGRO  $ 7.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
44121706
Lápices de madera5UnidadLAPIZ GRAF. STAED. 110 HB112  $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
60105704
Barras de pegamento libres de ácido8UnidadPEG. STIC FIX GRANDE 40GR.  $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.304 $ 6.304
44121802
Líquido corrector2UnidadCORRECTOR LIQUIDO PAPER LAPIZ 7  $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.324 $ 1.324
44121701
Lápiz pasta85UnidadLAPIZ PASTA BIC CRISTAL P/GRUESA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHET. RAPID26/6   $ 3.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.643 $ 3.643
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCUCHILLO CARTONERO GDE. RIEL 2001BP  $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248 $ 1.248
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora11UnidadPAPEL FOTOCOPIA OFICIO NCR  $ 1.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.494 $ 21.494
24141607
Separadores de cartón30UnidadSEPARADOR RHEIN OFICIO 6  $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.160 $ 35.160
14111531
Libros o cuadernos de registro65UnidadCUADERNOS RHEIN 100HJ.  $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.410 $ 59.410
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA BARRILITO 142-81-ZUR  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248 $ 1.248
44103103
Tóner1UnidadTONER HP Q5949 X MALJ116 60  $ 84.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.706 $ 84.706
60105705
Cinta libre de ácido2UnidadSCOTCH SELLOFILM 45X18 CRIS  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
43202001
Discos compactos (CD)1PackCD PACK 10 CD-R 1x-52  $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.324 $ 1.324
Total Neto $ 261.409
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.668
TOTAL OC $ 311.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.