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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3367-11180-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ELEMENTOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3367-40-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
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R.U.T. |
61.927.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
27685,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IVAN SAITER MUÑOZ |
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Razón Social |
IVAN SAITER MUÑOZ
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R.U.T. |
8.696.081-8 |
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Sucursal |
IVAN SAITER MUÑOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 1 | Unidad | DETERGENTE CLAX 900 25 KG. | |
$ 34.149,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.149
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$ 34.149
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14111703
| Toallas de papel | 1 | Unidad | PAPEL TOALLA PREPICADA 15X200 VERDE | |
$ 16.391,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.391
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$ 16.391
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47131811
| Productos de lavandería | 1 | Unidad | CLX ACTIV 10 KG. | |
$ 29.468,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.468
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$ 29.468
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 2 | Unidad | JABON FRESH 6 X 800CC. PARA DISPENSADOR | |
$ 18.902,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.804
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$ 37.804
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14111704
| Papel higiénico | 2 | Unidad | PAPEL HIG. 12 ROLLOS X 160 MT. | |
$ 13.951,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.902
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$ 27.902
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Total Neto
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$ 145.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.686
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$ 173.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.