Orden de Compra. Nº3367-11448-SE08 "COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-11448-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 3367-39-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 15966,46
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos25Unidad no definidaCARPETA TAMAÑO OFICIO  $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.425 $ 20.425
44121506
Sobres estándar50Unidad no definidaSOBRES TAMAÑO OFICIO  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121634
Rollos dispensadores de pegamento15Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA GRANDE  $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
44121506
Sobres estándar50Unidad no definidaSOBRE MEDIO OFICIO  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ AZUL  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
60121535
Goma de borrar1Unidad no definida   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97 $ 97
24141607
Separadores de cartón9Unidad no definidaSEPARADOR TAMAÑO OFICIO   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
14111610
Cartulina20Unidad no definida   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121802
Líquido corrector8Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR   $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.992 $ 9.992
Papel para impresora (del computador)10UnidadPAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALITPAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.