Orden de Compra. Nº
3367-11448-SE08
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COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
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Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-11448-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación
3367-39-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
15966,46
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social
MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T.
80.586.800-7
Sucursal
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
25
Unidad no definida
CARPETA TAMAÑO OFICIO
$ 817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.425
$ 20.425
44121506
Sobres estándar
50
Unidad no definida
SOBRES TAMAÑO OFICIO
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
15
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA GRANDE
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.300
$ 15.300
44121506
Sobres estándar
50
Unidad no definida
SOBRE MEDIO OFICIO
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
LAPIZ AZUL
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
60121535
Goma de borrar
1
Unidad no definida
$ 97,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97
$ 97
24141607
Separadores de cartón
9
Unidad no definida
SEPARADOR TAMAÑO OFICIO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
14111610
Cartulina
20
Unidad no definida
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44121802
Líquido corrector
8
Unidad no definida
LAPIZ CORRECTOR
$ 1.249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.992
$ 9.992
Papel para impresora (del computador)
10
Unidad
PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT
PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.920
$ 20.920
Total Neto
$ 84.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.966
TOTAL OC
$ 100.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.