|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3367-158-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TONER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.927.400-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Barrio Industrial km 7,5 norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.927.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
13,7997 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-10-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Globuscom Ltda |
|
Razón Social |
SOC FIGUEROA DUARTE LTDA
|
|
R.U.T. |
76.610.430-4 |
|
Sucursal |
Globuscom Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 1 | | (1011983) TONER HP Q2612A 1030983 | (1011983) TONER HP Q2612A; Código: 27650;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 72,63
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 72,63
|
US$ 72,63
|
|
|
Total Neto
|
US$ 72,63
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 13,80
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 86,43
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.