|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3367-159-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ELEMENTOS ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3367-40-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
|
|
R.U.T. |
61.927.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
4694,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-05-2009 |
|
|
|
Proveedor |
NABEL E.I.R.L. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
|
|
R.U.T. |
52.004.020-k |
|
Sucursal |
NABEL E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12191501
| Solventes aromáticos | 1 | Caja | ODORIZADORES VAINILLA X 6 UNIDS. | ODORIZADORES VAINILLA X 6 UNIDS. |
$ 24.706,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.706
|
$ 24.706
|
|
|
Total Neto
|
$ 24.706
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.694
|
|
$ 29.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.