Orden de Compra. Nº
3367-160-SE09
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COMPRA MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-160-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3367-39-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
26864,29
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social
MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T.
80.586.800-7
Sucursal
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
7
Unidad
CUADERNO PROARTE 3MAT./12
CUADERNO PROARTE 3MAT./12
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.885
$ 10.885
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESA
LAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
1
Unidad
PEGAMENTO PEGAFIX MAD-1KG. HENKEL
PEGAMENTO PEGAFIX MAD-1KG. HENKEL
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.269
$ 2.269
44121712
Recambios para marcadores
20
Unidad
PLUMON PILOT SCA-F PERM. FINO
PLUMON PILOT SCA-F PERM. FINO
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
31201517
Cinta para empaquetar
9
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM.X40MT.
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM.X40MT.
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.727
$ 2.727
41111604
Reglas
10
Unidad
REGLA PLASTICA ARTEL 20CM.
REGLA PLASTICA ARTEL 20CM.
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 820
$ 820
14111610
Cartulina
20
Unidad
CARTYULINA ESCOLAR 53X75
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.240
$ 2.240
14121504
Papel para embalaje
50
Unidad
PAPEL ENVOLVER 75GRS. 80X110
PAPEL ENVOLVER 75GRS. 80X110
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CARPETA RHEIN OF. VIN/PIGM.
CARPETA RHEIN OF. VIN/PIGM.
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
13111016
Polietileno
20
Metro Lineal
POLIETILENO 0.10 X1MT. ANCHO
POLIETILENO 0.10 X1MT. ANCHO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
25
Resma
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO CHAMEX
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO CHAMEX
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
Total Neto
$ 141.391
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.864
TOTAL OC
$ 168.255
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.