Orden de Compra. Nº3367-160-SE09 "COMPRA MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-160-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3367-39-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 26864,29
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo7UnidadCUADERNO PROARTE 3MAT./12CUADERNO PROARTE 3MAT./12 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.885 $ 10.885
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESALAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadPEGAMENTO PEGAFIX MAD-1KG. HENKELPEGAMENTO PEGAFIX MAD-1KG. HENKEL $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
44121712
Recambios para marcadores20UnidadPLUMON PILOT SCA-F PERM. FINOPLUMON PILOT SCA-F PERM. FINO $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
31201517
Cinta para empaquetar9UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM.X40MT.CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM.X40MT. $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.727 $ 2.727
41111604
Reglas10UnidadREGLA PLASTICA ARTEL 20CM.REGLA PLASTICA ARTEL 20CM. $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
14111610
Cartulina20UnidadCARTYULINA ESCOLAR 53X75  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
14121504
Papel para embalaje50UnidadPAPEL ENVOLVER 75GRS. 80X110PAPEL ENVOLVER 75GRS. 80X110 $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETA RHEIN OF. VIN/PIGM.CARPETA RHEIN OF. VIN/PIGM. $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
13111016
Polietileno20Metro LinealPOLIETILENO 0.10 X1MT. ANCHOPOLIETILENO 0.10 X1MT. ANCHO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora25ResmaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO CHAMEXPAPEL FOTOCOPIA OFICIO CHAMEX $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 141.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.864
TOTAL OC $ 168.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.