Orden de Compra. Nº
3367-170-SE09
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ELEMENTOS PARA EL CASINO DE OFICIALES
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Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-170-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2009
Nombre de la Orden de Compra
ELEMENTOS PARA EL CASINO DE OFICIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación
3407-2-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.
Razón Social
ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.
R.U.T.
85.641.200-8
Sucursal
ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Dispensadores de condimentos
5
Unidad
ALCUZAS 5 PIEZAS
ALCUZAS 5 PIEZAS
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.950
$ 34.950
Hojas de cuchillo
1
Unidad
CUCHILLO CARNICERO TRAMONTINA
CUCHILLO CARNICERO TRAMONTINA
$ 6.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.390
$ 6.390
Cafeteras o teteras de servicio
3
Unidad
CAFETERA 1000ML GABRIELLE
CAFETERA 1000ML GABRIELLE
$ 3.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.330
24112601
Jarros
3
Unidad no definida
JARRA INOX.
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZAS LIMON QUERUBIN
LAVALOZAS LIMON QUERUBIN
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.580
$ 6.580
Cerillas
4
Unidad
FOSFOROS X 10 ZEBRA
FOSFOROS X 10 ZEBRA
$ 229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 916
$ 916
Detergentes surfactantes
3
Unidad
LAVANDINA PUREZ GLACIAR AYUDIN
LAVANDINA PUREZ GLACIAR AYUDIN
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.925
$ 2.925
Dosificadores de medicamentos y pastillas o acceso
6
Unidad
PAST. INOD. DESINFECTANTE AYUDIN
PAST. INOD. DESINFECTANTE AYUDIN
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.920
Productos de limpieza de muebles
2
Unidad
LUSTRA MUEBLES CON CERA NATURAL
LUSTRA MUEBLES CON CERA NATURAL
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
Detergentes surfactantes
3
Unidad
LIMP. LIQ. BRISA POLAR POETT
LIMP. LIQ. BRISA POLAR POETT
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.170
$ 4.170
Envases para guardar alimentos domésticos
1
Unidad
ENV. X4 P/ALIMENTOS
ENV. X4 P/ALIMENTOS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
Servilletas de papel
15
Unidad
SERVILLETAS X70 ULTRA SUSSEX
SERVILLETAS X70 ULTRA SUSSEX
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.985
$ 5.985
Total Neto
$ 95.206
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 95.206
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.