Orden de Compra. Nº3367-170-SE09 "ELEMENTOS PARA EL CASINO DE OFICIALES "
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-170-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA EL CASINO DE OFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 3407-2-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.
Razón Social ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.
R.U.T. 85.641.200-8
Sucursal ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Dispensadores de condimentos5UnidadALCUZAS 5 PIEZASALCUZAS 5 PIEZAS $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.950 $ 34.950
Hojas de cuchillo1UnidadCUCHILLO CARNICERO TRAMONTINACUCHILLO CARNICERO TRAMONTINA $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.390 $ 6.390
Cafeteras o teteras de servicio3UnidadCAFETERA 1000ML GABRIELLECAFETERA 1000ML GABRIELLE $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
24112601
Jarros3Unidad no definida JARRA INOX. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZAS LIMON QUERUBINLAVALOZAS LIMON QUERUBIN $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580
Cerillas4UnidadFOSFOROS X 10 ZEBRAFOSFOROS X 10 ZEBRA $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
Detergentes surfactantes3UnidadLAVANDINA PUREZ GLACIAR AYUDINLAVANDINA PUREZ GLACIAR AYUDIN $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925 $ 2.925
Dosificadores de medicamentos y pastillas o acceso6UnidadPAST. INOD. DESINFECTANTE AYUDINPAST. INOD. DESINFECTANTE AYUDIN $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
Productos de limpieza de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLES CON CERA NATURALLUSTRA MUEBLES CON CERA NATURAL $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
Detergentes surfactantes3UnidadLIMP. LIQ. BRISA POLAR POETTLIMP. LIQ. BRISA POLAR POETT $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
Envases para guardar alimentos domésticos1UnidadENV. X4 P/ALIMENTOSENV. X4 P/ALIMENTOS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
Servilletas de papel15UnidadSERVILLETAS X70 ULTRA SUSSEXSERVILLETAS X70 ULTRA SUSSEX $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.985 $ 5.985
Total Neto $ 95.206
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 95.206

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.